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工程施工我是被**方,給甲方開了工程發(fā)票,怎么做賬

84785008| 提問時間:2021 10/22 15:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2021 10/22 15:32
84785008
2021 10/22 15:45
收到甲方的款時咋做賬
樸老師
2021 10/22 15:51
借銀行 貸應收賬款 這樣
84785008
2021 10/22 15:52
我們收到甲方的款,然后轉(zhuǎn)給**方(是個人)的款項,怎么做賬
樸老師
2021 10/22 15:55
借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 這樣做 這個是成本
84785008
2021 10/22 15:57
這樣也就算這筆業(yè)務結(jié)束了是嗎
84785008
2021 10/22 16:00
**方需要提供成本票對嗎?但是我們**方不提供,這筆賬還是這么做嗎
樸老師
2021 10/22 16:01
嗯 一般就是 借工程施工 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本 貸工程施工
84785008
2021 10/22 16:02
直接寫那個分錄可以嗎
樸老師
2021 10/22 16:13
一般是這樣的 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
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