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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年有一筆應(yīng)該錄到管理費(fèi)用的,我錯(cuò)入固定資產(chǎn),而且也有提折舊,現(xiàn)在調(diào)賬,需要怎么做分錄
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先把折舊重回,這個(gè)固定資產(chǎn)這就多少,你沖回多少,然后把固定資產(chǎn)做到管理費(fèi)用。借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)
2021 10/25 14:28
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84785019 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 10/25 14:30
但現(xiàn)在是調(diào)去年的賬
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庾老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/25 14:31
那就把“管理費(fèi)用”用“以前年度損益調(diào)整”科目代替了就可以了
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