問題已解決
以前年度的發(fā)票已經(jīng)認證,現(xiàn)在被發(fā)現(xiàn)是虛開發(fā)票,進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答之前做了成本費用的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費查補稅款,
借查補稅款貸銀行存款。
2021 10/29 17:07
84784973
2021 10/29 17:27
我們一直是留抵,所以不存在補稅款
郭老師
2021 10/29 17:29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
做了第一個分錄,然后再做這個
閱讀 1323