問題已解決
老師,想問下,我把應(yīng)該擺在收入費(fèi)用科目的擺在了往來款項(xiàng)里面,這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)賬,進(jìn)行賬務(wù)處理呢。
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
你好;? ? ? ? ?往來科目之前掛的什么科目 把分錄發(fā)來看看 。 這個(gè)跨年了嗎? ?
2021 11/05 15:04
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785020 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 11/05 15:27
收入是其他應(yīng)付,費(fèi)用是也是
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785020 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 11/05 15:27
暫時(shí)還沒跨年
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 11/05 15:29
你好 ;? 沒有跨年就好辦 ; 你直接去 處理 ; 借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款??
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)