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老師,簽訂合同時(shí):我做的借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算,那收到貨款時(shí)應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,還是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入呢,是做的內(nèi)賬,員工工資按收款計(jì)算

84785045| 提問時(shí)間:2021 11/09 16:34
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、簽訂合同時(shí),不需要賬務(wù)處理。 二、收到貨款時(shí),分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 三、開具發(fā)票或確認(rèn)收入時(shí),分錄是: 借:銀行存款 貸:工程結(jié)算(或主營業(yè)務(wù)收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021 11/09 16:47
84785045
2021 11/09 16:50
那結(jié)算時(shí)怎么知道貨款收完沒,看合同嗎?
84785045
2021 11/09 16:51
收到款做了銀行存款,確認(rèn)收入時(shí)再做不是重了嗎?
江老師
2021 11/09 16:54
一、簽訂合同時(shí),不需要賬務(wù)處理。 二、收到貨款時(shí),分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 三、開具發(fā)票或確認(rèn)收入時(shí),分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算(或主營業(yè)務(wù)收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 備注:如果是一次性開具發(fā)票,一次性收款的,可以直接計(jì)入銀行存款;如果是分期收款、分期開具發(fā)票的需要用應(yīng)收賬款科目核算處理。
84785045
2021 11/09 16:57
那工程完工,怎么做賬呢
江老師
2021 11/09 16:58
工程完工,直接確認(rèn)沒有確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)沒有轉(zhuǎn)完的成本。
84785045
2021 11/09 16:59
我將材料、人工做在工程成本里的,應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出呢
江老師
2021 11/09 17:00
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
84785045
2021 11/09 17:01
要用到工程毛利嗎?怎么算毛利呢
江老師
2021 11/09 17:03
在實(shí)際工作中你可以不用毛利處理。
84785045
2021 11/09 18:15
老師,如果不將合同金額入賬,我怎么反應(yīng)應(yīng)收賬款呢?這樣期末沒有應(yīng)收賬款
江老師
2021 11/10 09:10
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在開具發(fā)票時(shí),或者是按完工進(jìn)度法確認(rèn)收入時(shí),需要做上述的分錄
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