問題已解決
老師,9月工資計提的金額和10月實際發(fā)放的金額有差額,多計提了1763.12元,在10月里用不用處理?怎么處理?
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您好,需要處理,減少計提1763.12元
2021 11/11 18:05
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2021 11/11 18:06
分錄怎么寫?
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思頓喬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/11 18:06
您計提的分錄是
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬
那么減少計提就是
借:管理費用(負數(shù))
貸:應(yīng)付職工薪酬(負數(shù))
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2021 11/11 18:16
老師如果實際發(fā)放的金額大于計提的金額,是不是這樣做分錄
借:管理費用-職工薪酬1763.1
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資1763.1
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思頓喬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/11 18:29
您好。是的需要補計提
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