我是個(gè)體戶去年是核定征收,去年開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,屬于增值稅免稅額度,也按核定繳納了個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的普票機(jī)打發(fā)票號(hào)碼與申請(qǐng)的紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼不一致(放錯(cuò)了打印的紙質(zhì)發(fā)票),這個(gè)是否一定要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,我今年已經(jīng)改成查賬征收,如果開(kāi)負(fù)數(shù)普票后,再重新開(kāi)具正確的正數(shù)發(fā)票時(shí)是否需要備注什么信息,那今年的個(gè)人所得稅怎么申報(bào),會(huì)否影響查賬征收的個(gè)人所得稅?
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