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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,單位給我開勞務(wù)費(fèi)10000元,我怎么開這個(gè)10000的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以先少繳納稅呢?
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速問速答哦,你們是一般納稅人的嗎?
2021 11/16 09:44
郭老師
2021 11/16 09:44
對方給你開進(jìn)來的,這個(gè)是專票嗎?
84785000
2021 11/16 09:47
老師,是事業(yè)單位,我是事業(yè)單位兼職會(huì)計(jì),單位要給我發(fā)工資10000,我咋給單位開票會(huì)先少繳納稅呢?
郭老師
2021 11/16 09:49
你好
沒發(fā)少繳
勞務(wù)報(bào)酬20%的個(gè)稅。
郭老師
2021 11/16 09:49
只能先交了,次年匯算清交,合并到綜合所得,也就是按工資薪金來。
84785000
2021 11/16 09:51
老師分開開發(fā)票也不行吧
郭老師
2021 11/16 09:54
一個(gè)月你分開開發(fā)票,他會(huì)給你累計(jì)的。
84785000
2021 11/16 09:55
那還繳納增值稅,附加稅嗎?
郭老師
2021 11/16 09:56
對的是的,需要繳納的增值稅1%,附加稅7%/2
84785000
2021 11/16 10:03
老師,增值稅是10000—1600=8400 *1%=84
附加稅=84*7%=5.88/2=2.94總共就是這些稅款嗎?
郭老師
2021 11/16 10:05
增值稅等于1萬除以1.01乘以1%。
附加稅等于繳納的增值稅*7%/2
84785000
2021 11/16 10:07
老師增值稅不能扣個(gè)人所得稅?。?/div>
郭老師
2021 11/16 10:09
你好,增值稅不扣除個(gè)人所得稅。
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