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問題已解決
請教個(gè)問題買手機(jī)送客戶可以計(jì)入招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
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速問速答您好,是先抵扣后視同銷售計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅
2021 11/17 18:27
84784984
2021 11/17 18:41
先做購進(jìn)手機(jī):借:管理費(fèi)用—招待費(fèi);應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款。視同銷售怎么寫分錄
小林老師
2021 11/17 18:43
您好,借:管理費(fèi)用—招待費(fèi);貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784984
2021 11/17 18:58
謝謝老師,送客戶手機(jī)可以計(jì)入招待費(fèi)嗎?借:管理費(fèi)用—招待費(fèi);貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:寫什么
小林老師
2021 11/17 18:59
您好,可以做招待費(fèi),但嚴(yán)格來說還得代扣代繳個(gè)人所得稅。
小林老師
2021 11/17 18:59
您好,分錄您理解錯(cuò)了
小林老師
2021 11/17 19:00
您好,貸只有應(yīng)交稅費(fèi)
84784984
2021 11/17 19:03
謝謝老師,不計(jì)入招待費(fèi)計(jì)入辦公費(fèi)可以?
小林老師
2021 11/17 19:04
您好,是不可以的,按實(shí)際做賬
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