問題已解決
老師,我是建筑會計,去年同事的一筆賬,是罰款,應該做成營業(yè)外支出,但是同事做成應付賬款去了,我現(xiàn)在要給他沖銷了重新做,這樣做憑證對嗎?
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您好
貸 應付賬款 貸方紅字
貸 以前年度損益調整 貸方藍字
借 以前年度損益調整
貸 利潤分配-未分配利潤
這樣寫分錄就好了
2021 11/18 11:19
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2021 11/18 11:24
這樣做的嗎?
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/18 11:25
這樣寫分錄正確的
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2021 11/18 11:25
謝謝老師!
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/18 11:39
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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2021 11/18 11:43
老師,之前的應付賬款是在借方的,他是直接付了那筆錢
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2021 11/18 11:43
錯誤的憑證是借? 應付賬款 其他? 貸 銀行存款?
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2021 11/18 11:44
改的時候是不是要反回來?借 以前年度損益調整? 借應付賬款 紅字??
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/18 11:54
本來應付賬款應該計入什么會計科目的?
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