問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下,往來(lái)對(duì)賬調(diào)節(jié)表怎么做, 例如,我跟我們總公司的往來(lái)就是~其他應(yīng)付款 我們現(xiàn)在掛賬跟公司的社保,掛的是其他應(yīng)付款,也就是我們欠公司的其他應(yīng)付款~社保,麻煩老師幫我看看如何做往來(lái)調(diào)節(jié)表

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/19 19:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您時(shí)時(shí)保持金額相同即可,不需要調(diào)節(jié)表
2021 11/19 20:10
84784961
2021 11/20 09:21
公司要我們做調(diào)節(jié)表
84784961
2021 11/20 09:22
怎么做表啊
小林老師
2021 11/20 09:26
您好,您的期末余額和對(duì)方期末余額,+-雙方之間差異,得出期末雙方金額
84784961
2021 11/20 11:21
不明白,你受累幫我做個(gè)表可以嗎
小林老師
2021 11/20 13:27
您好,不好意思,這個(gè)不方便的
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