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長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的分錄怎么寫(xiě)
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸,銀行存款
小規(guī)模納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng);
2021 11/23 10:04
84785039
2021 11/23 10:05
那如果這個(gè)錢(qián)是員工代墊的呢
84785039
2021 11/23 10:06
長(zhǎng)期待攤不是既計(jì)入管理費(fèi)用嗎
立紅老師
2021 11/23 10:06
同學(xué)你好,那如果這個(gè)錢(qián)是員工代墊的呢——貸,其他應(yīng)付款
攤銷(xiāo)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用;
84785039
2021 11/23 10:08
我看財(cái)務(wù)是借待攤費(fèi)用,貸其它應(yīng)收款怎么理解
立紅老師
2021 11/23 10:09
同學(xué)你好,現(xiàn)在不用待攤費(fèi)用了,您 可以看下摘要,因?yàn)椴恢缹?shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容,老師也不猜具體是什么情兌的
84785039
2021 11/23 10:11
摘要是應(yīng)付員工代墊款
84785039
2021 11/23 10:11
應(yīng)付不是其它應(yīng)付款項(xiàng)嗎?為什么要其它應(yīng)收貸方
84785039
2021 11/23 10:12
不用待攤用什么
立紅老師
2021 11/23 10:15
同學(xué)你好,應(yīng)付不是其它應(yīng)付款項(xiàng)嗎?為什么要其它應(yīng)收貸方——原來(lái)員工有向公司借款
不用待攤用什么——預(yù)付賬款
84785039
2021 11/23 10:19
沒(méi)有借,其它財(cái)務(wù)做的所以看不懂
立紅老師
2021 11/23 10:20
同學(xué)你好,如果沒(méi)有借,應(yīng)是其他應(yīng)付款;
84785039
2021 11/23 10:47
就是購(gòu)買(mǎi)了設(shè)備1萬(wàn),然后一開(kāi)始到攤銷(xiāo)的分錄是怎么寫(xiě)?預(yù)付賬款有點(diǎn)不明白?是每個(gè)月從預(yù)付里面減嗎?幫忙寫(xiě)一下一開(kāi)始到攤銷(xiāo)的分錄
立紅老師
2021 11/23 10:56
同學(xué)你好
就是購(gòu)買(mǎi)了設(shè)備1萬(wàn)——這個(gè)是要計(jì)入固定資產(chǎn),然后計(jì)提折舊??
借,固定資產(chǎn)
貸,銀行存款或預(yù)付賬款等
借,管理費(fèi)用等
貸,累計(jì)折舊?
84785039
2021 11/23 11:04
長(zhǎng)期待攤的科目是不是老早就沒(méi)了
84785039
2021 11/23 11:05
待攤和折舊什么區(qū)別/不都是每個(gè)月分?jǐn)偟魡?/div>
立紅老師
2021 11/23 11:11
同學(xué)你好
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目是有的;
待攤是需要攤銷(xiāo)的費(fèi)用
折舊是固定資產(chǎn)在月末提取的折舊費(fèi)用;
84785039
2021 11/23 16:00
有借款就放應(yīng)收的貸方,沒(méi)有就直接做應(yīng)付是吧,我看上一個(gè)人一直都是用應(yīng)收貸方,不用應(yīng)付這個(gè)科目,所有人的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用都是本應(yīng)該付的就放應(yīng)收貸方,然后出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收就是個(gè)負(fù)數(shù),這樣是不是不好
立紅老師
2021 11/24 08:52
同學(xué)你好
有借款就放應(yīng)收的貸方,沒(méi)有就直接做應(yīng)付是吧,——是的;
我看上一個(gè)人一直都是用應(yīng)收貸方,不用應(yīng)付這個(gè)科目,所有人的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用都是本應(yīng)該付的就放應(yīng)收貸方,然后出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收就是個(gè)負(fù)數(shù),這樣是不是不好——是的,這樣容易出錯(cuò);
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