問題已解決
我們公司有一般計(jì)稅項(xiàng)目,又有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目?,F(xiàn)在簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開發(fā)票了要交6萬的增值稅,但是我一般計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)留底都還有10萬多。請(qǐng)問一下下個(gè)月我申報(bào)增值稅的時(shí)候,還需要交簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的6萬增值稅不呢?



要的,簡(jiǎn)易征收的稅還是要交的
2021 11/23 14:03

84784974 

2021 11/23 14:04
不是綜合一起申報(bào)的嗎?我都還有留底也,申報(bào)表還能有應(yīng)交增值稅金?

辜老師 

2021 11/23 14:12
留底的進(jìn)項(xiàng)稅,不能用于抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅要交的增值稅的

84784974 

2021 11/23 14:13
好的,那留底的進(jìn)項(xiàng)稅額只要是一般計(jì)稅項(xiàng)目都可以使用抵扣的嘛

辜老師 

2021 11/23 14:18
是的,你的理解是對(duì)的
