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上月收到的發(fā)票,本月認(rèn)證,怎么做賬?
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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 11/24 09:04
84785001
2021 11/24 09:09
可是上月做賬時(shí)就已經(jīng)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)了
王超老師
2021 11/24 09:14
不對(duì)啊,你上個(gè)月應(yīng)該是做到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)里面的,你做錯(cuò)了
84785001
2021 11/24 09:25
那本月抵扣的下月才做賬怎么弄呢
王超老師
2021 11/24 09:30
你抵扣了,當(dāng)月就要做賬啊,要不然申報(bào)表跟你的賬對(duì)不上的
84785001
2021 11/24 16:29
上月抵扣了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不夠,但是本月才報(bào)銷,現(xiàn)在分別怎么做上月和本月的賬?兩個(gè)月的都還沒做賬
王超老師
2021 11/24 16:32
你的意思是不是上個(gè)月的賬沒跟申報(bào)表對(duì)上?。?/div>
84785001
2021 11/24 16:33
上月不是我做的,不清楚
王超老師
2021 11/24 16:50
你這個(gè)月
借:原材料
增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:銀行存款
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