問題已解決
請(qǐng)問稅務(wù)稽查讓我們公司補(bǔ)交以前年度未開票收入,如果以前年度虧損可以抵這部分未開票收入的企業(yè)所得稅嗎
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速問速答你好,以前年度虧損,是超過這個(gè)無票收入嗎??
2021 11/24 10:11
84785040
2021 11/24 10:35
是的老師
鄒老師
2021 11/24 10:39
你好,以前年度虧損,超過這個(gè)無票收入,這種情況不需要補(bǔ)交所得稅?
84785040
2021 11/24 10:43
如果補(bǔ)交以前年度未開票收入是在本年度申報(bào)表上填寫還是另外填寫
鄒老師
2021 11/24 10:46
你好,是增值稅申報(bào)表的填寫,還是匯算清繳的填寫??
84785040
2021 11/24 11:13
是指本年增值稅申報(bào)表
鄒老師
2021 11/24 11:14
你好,補(bǔ)交以前年度未開票收入,是做之前年度增值稅的更正申報(bào)
不影響本年增值稅申報(bào)表啊
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