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上個月開錯了一張發(fā)票,這個月沖紅,怎么申報與做賬?
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速問速答你好,當(dāng)月正常申報,次月按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報
做賬,當(dāng)月按正常的銷售處理,次月沖回
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017 02/09 09:11
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上個月開錯了一張發(fā)票,這個月沖紅,怎么申報與做賬?
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