問(wèn)題已解決

老師好,麻煩問(wèn)一下原材料抵賬怎么做分錄

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/26 08:23
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2021 11/26 08:24
84785005
2021 11/26 11:02
好的謝謝老師
悠然老師01
2021 11/26 11:02
可否給個(gè)五星好評(píng)?
84785005
2021 11/26 11:03
直接做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,做個(gè)分錄就可以了嗎
悠然老師01
2021 11/26 11:03
先做分錄在生成報(bào)表
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