問題已解決
你好,老師,我們的工程做完了,對(duì)方未付款,我們就沒有開票給他,怎么處理
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你好
借:工程施工—合同成本,貸:應(yīng)付賬款等科目
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021 11/26 11:45
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2021 11/26 11:50
那現(xiàn)在把增值稅的收入確認(rèn)了,那我后面再開票,不是又要交一次增值稅嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 11:51
你好,后面再開具發(fā)票,需要把無票收入紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄
后面不需要再次納稅的?
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2021 11/26 11:57
那我現(xiàn)在沒開票,增值稅填哪一欄
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 11:58
你好,現(xiàn)在沒開票,增值稅填未開票收入欄次?
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2021 11/26 12:00
那等我開票了,未開票收入填負(fù)數(shù)會(huì)有問題嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 12:00
你好,沒問題,本來就是這樣操作的?
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