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20年增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,多繳納11000增值稅及營業(yè)稅金以及附加,21年2月份退回,退回的分錄怎么做

84784974| 提問時(shí)間:2021 11/26 15:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 沖去年交費(fèi)的分錄 ,因?yàn)槭侨ツ甑模?要把損益 科目用以前年度損益 調(diào)整科目代替 就對(duì)了??
2021 11/26 15:14
84784974
2021 11/26 15:16
可以直接寫下分錄嗎,還是不明白
玲老師
2021 11/26 15:28
一會(huì)給你寫完整的分錄 ,
玲老師
2021 11/26 15:56
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,附加稅。(增值稅和附加稅具體明細(xì)。 借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整(附加稅), 借未交增值稅 貸支出未交增值稅
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