問題已解決
當(dāng)年的管理費(fèi)用是不是不能一直掛著?必須要轉(zhuǎn)出來
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月末都結(jié)轉(zhuǎn)損益的,它不會有余額。
2021 11/30 14:49
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2021 11/30 14:55
沒有,因為利潤的原因,有的費(fèi)用掛起來了,是不是今年就必須轉(zhuǎn)出來
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2021 11/30 14:56
轉(zhuǎn)出來是什么原因?不是你企業(yè)的費(fèi)用嗎?
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2021 11/30 15:03
是企業(yè)費(fèi)用,因為利潤,就把他掛賬掛起來了,今年是不是就必須轉(zhuǎn)費(fèi)用去
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/30 15:05
借應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款貸,銀行存款是做的這個嗎?現(xiàn)在收到了發(fā)票是不是。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/30 15:05
屬于21年的必須在12月底之前做進(jìn)去。
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2021 11/30 15:53
那如果是去年的費(fèi)用還在掛著,怎么出出來呢?
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2021 11/30 15:54
你好,你的分錄是怎么做的?
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2021 11/30 15:55
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這是去年的費(fèi)用
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/30 15:56
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
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2021 11/30 15:58
小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是通過以前年度損益調(diào)整嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/30 16:00
借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。
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2021 11/30 16:02
那今天就是只能這樣把它出出來了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/30 16:04
哦對的是的是這么做的。
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