問題已解決
專用發(fā)票的收款人復核人開票人都是“管理員”,有沒有什么問題
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不可以的,需要退回去重新開。
2021 12/02 13:45
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2021 12/02 13:46
專用發(fā)票是不是這三項都得有不同的真實人名
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 13:48
對的是的,開票人和復核人不是一個,其他的可以是一個。
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2021 12/02 13:49
我們9月份有收到兩張發(fā)票已經(jīng)入賬了,也是專票三個都是管理員,一起退回去對方重開后應該如何做賬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 13:51
你好,之前的分錄是怎么做的?
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2021 12/02 13:56
之前收到發(fā)票時做的借主營業(yè)務成本借應交稅費進項貸應付賬款,銀行流水賬目做的借應付賬款貸銀行存款
然后每月的進項稅都已經(jīng)做了進項稅抵扣勾選,后面應該如何操作呢?對方作廢紅沖的發(fā)票需要給到我們嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 13:57
單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,借應付賬款,借主營業(yè)務成本,附屬貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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2021 12/02 14:13
您好,收到的錯誤發(fā)票還是全部都要退回給對方是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 14:16
哦,不用退回去的,之前的發(fā)票不用退,因為你們已經(jīng)認證了。
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2021 12/02 14:22
哦哦哦明白了,認證過的發(fā)票就只需要購買方企業(yè)開具紅字發(fā)票信息表,銷售方紅沖的發(fā)票再給到購買方就可以了是吧
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2021 12/02 14:22
當月的發(fā)票就還是當月作廢是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 14:23
對的是的,是這么做的。
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2021 12/02 14:57
好的謝謝老師明白了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 14:59
不用客氣,工作愉快。
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