甲公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1)采用商業(yè)匯票結(jié)算方式銷售A產(chǎn)品一批,銷售收入5000000元,增值稅稅率13%,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本為1000000元 (2)采用支票結(jié)算方式銷售原材料一批,價(jià)款100000(不含增值稅),實(shí)際成本60000元,適用的增值為13%,以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已存入銀行 (3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)技術(shù)專利使用權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入10000,款項(xiàng)已存入銀行,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明增值稅為6000元元,同時(shí)以現(xiàn)金支付該項(xiàng)技術(shù)專利使用權(quán)的咨詢費(fèi)1500元
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實(shí)務(wù)
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1;
借,應(yīng)收票據(jù)5650000
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)650000
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000000
貸,庫(kù)存商品1000000
2;
借,銀行存款113000
貸,其他業(yè)務(wù)收入100000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13000
3;
借,銀行存款106000
貸,其他業(yè)務(wù)收入100000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6000
借,其他業(yè)務(wù)成本1500
貸,庫(kù)存現(xiàn)金1500
2021 12/03 15:35
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- A企業(yè)某年度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采用商業(yè)匯票結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品一批,銷售收入1000000元,銷項(xiàng)稅額130000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票。該批甲產(chǎn)品實(shí)際成本為700000元,消費(fèi)稅稅率為8%。(2)采用支票結(jié)算方式銷售原材料一批,價(jià)款為200000元(不含增值稅),實(shí)際成本為160000元,增值稅稅率為13%,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已存入銀行。(3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)技術(shù)專利使用權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入100000元,收入已存入銀行。按現(xiàn)行規(guī)定,轉(zhuǎn)讓技術(shù)專利使用權(quán)免交增值稅,同時(shí)以現(xiàn)金支付該項(xiàng)技術(shù)專利使用權(quán)的咨詢費(fèi)1000元。(4)發(fā)生乙產(chǎn)品銷售退回10件,系本年度售出產(chǎn)品。該產(chǎn)品單位售價(jià)20000元,單位銷售成本14400元,增值稅稅率為13%。款項(xiàng)已全部退回。當(dāng)月該企業(yè)銷售乙產(chǎn)品150件,單位成本14400元。采用從當(dāng)月銷售數(shù)量中扣除已退回產(chǎn)品的數(shù)量,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)乙產(chǎn)品當(dāng)月的銷售成本。要求:編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 1563
- 甲公司為一般納稅人(增值稅率為13%) 2日,采用商業(yè)匯票結(jié)算方式向A公司銷售甲產(chǎn)品20件價(jià)款44000元,收到期限3個(gè)月的銀行承兌匯票一張 178
- 銷售一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)100000元,增值稅率13%,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)一張不帶息商業(yè)承兌匯票結(jié)算。 2628
- 銷售原材料取得收入30000元,增值稅率為13%元,款項(xiàng)收到商業(yè)承兌匯票一張結(jié)算 1236
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