問(wèn)題已解決
(3)13日,收到B公司的扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng),并存入銀行。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。 (4)15日,向C公司銷售商品一批,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)總額90 000元,增值稅額為15 300元。貨款尚未收到。 (5)20日,C公司發(fā)現(xiàn)所購(gòu)商品不符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),要求甲公司在價(jià)格上給予6%的銷售折讓。甲公司經(jīng)查明后,同意給予折讓并取得了折讓證明單,開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。 要求: 編制甲公司上述銷售業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄:
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4、借:應(yīng)收賬款? 105300?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 90000?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 15300
5、借:應(yīng)收賬款? -6318?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? -5400????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? -918
2021 12/06 12:02
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2021 12/06 12:13
能在寫一下3嗎
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/06 12:35
3我不知道你的款項(xiàng)金額是多少錢啊
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