問題已解決
老師,固定資產(chǎn)退貨,已抵扣進項,已計提折舊分錄如何處理
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你好
先做固定資產(chǎn)退貨的分錄
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
然后把計提的折舊沖銷
借:累計折舊,貸:管理費用等科目?
2021 12/06 15:32
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84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 12/06 15:34
直接負數(shù)可以嗎,還是要通過進項轉(zhuǎn)出科目
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/06 15:35
你好
先做固定資產(chǎn)退貨的分錄
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
然后把計提的折舊沖銷
借:累計折舊,貸:管理費用等科目?
沒有特別說明的情況下,分錄的金額都是正數(shù)
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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