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老師這是我們公司10-11兩個月的收到票據(jù),請問這種情況怎么看需要交稅嗎?

84785026| 提問時間:2021 12/08 16:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額,就是要繳納的增值稅
2021 12/08 16:03
84785026
2021 12/08 16:11
老師10,11月兩個月是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)?怎么辦呢
小菲老師
2021 12/08 16:22
同學(xué),你好 那就不用繳納增值稅
84785026
2021 12/08 16:24
老師那需要留底嗎?下個月銷項(xiàng)稅額多了還要補(bǔ)退前兩個月的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
小菲老師
2021 12/08 16:25
同學(xué),你好 是的,留抵
84785026
2021 12/08 16:27
老師留底的會計(jì)分錄是怎么樣的,在報(bào)表上看那個科目可以知道留底的金額
小菲老師
2021 12/08 16:28
同學(xué),你好 不用做分錄 申報(bào)表會自動得出的
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