問(wèn)題已解決

你好,老師,提供技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)分錄是借:勞務(wù)成本—工資 /辦公費(fèi) 貸:勞務(wù)成本 ;借:主營(yíng)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本—工資/辦公費(fèi) ,這樣做對(duì)嗎?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/10 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第一個(gè)分錄應(yīng)該是借勞務(wù)成本貸銀行存款的吧。
2021 12/10 10:20
84785015
2021 12/10 10:26
要通過(guò)勞務(wù)成本這個(gè)科目對(duì)吧?計(jì)提工資借:勞務(wù)成本 -工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 ; 購(gòu)買(mǎi)辦公用品 借:勞務(wù)成本-辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 我們這邊情況就是這樣,我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
郭老師
2021 12/10 10:27
可以的,可以這么做的。
84785015
2021 12/10 10:29
最后是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
郭老師
2021 12/10 10:31
當(dāng)月有收入的,可以的,是正確的,可以這么做的。a
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