問題已解決
、自制白酒5t,對外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬元;。購買原材料取得增值稅專用發(fā)西 23400元,在當(dāng)月通過認(rèn)證。 要求:根據(jù)以上資料,回答以下問題: (1)該酒廠銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項(xiàng)稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產(chǎn)甲類啤酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項(xiàng)稅額是多少? (3)該酒廠4月份應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
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1)該酒廠銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是20*20%+4*2000*0.5/10000=4.4
2021 12/14 11:53
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2021 12/14 11:53
該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅
20*13%=2.6
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2021 12/14 11:54
(2)該酒廠銷售自產(chǎn)甲類啤酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是400*250/10000=10萬元
該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅
如果繳納,銷項(xiàng)稅額是11.7/1.13*13%
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2021 12/14 11:55
3)該酒廠4月份應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是4.4+10=14.4
增值稅稅額是2.6+1.35-2.34=1.61萬元
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