問題已解決
老師好,問一下,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金原先是100萬,現(xiàn)在認(rèn)繳增資到了300萬,報(bào)印花稅是報(bào)差額的200萬嗎?什么時(shí)候申報(bào)印花稅呢?



你好,這200萬的增資款項(xiàng),股東有實(shí)際出資嗎?
2021 12/15 08:02

84784971 

2021 12/15 08:02
是的老師,現(xiàn)在是認(rèn)繳的

鄒老師 

2021 12/15 08:03
你好,是認(rèn)繳的還沒有實(shí)際出資,就不需要繳納印花稅
在實(shí)際收到股東投資款的時(shí)候申報(bào)印花稅?

84784971 

2021 12/15 08:05
那這增資的這200萬需要做賬務(wù)處理嗎?需要在報(bào)表里體現(xiàn)嗎?

鄒老師 

2021 12/15 08:05
你好,是認(rèn)繳的,根據(jù)你這個(gè)描述,暫時(shí)不需要做實(shí)收資本的分錄?

84784971 

2021 12/15 08:07
那報(bào)表里也就不用體現(xiàn)這200萬對(duì)吧老師?

鄒老師 

2021 12/15 08:07
你好,是的,是這樣的?
