老師好 我們想要清理應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-固定資產(chǎn)這個(gè)科目,對(duì)賬之后,發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)分公司,去年在報(bào)銷簡(jiǎn)易計(jì)稅的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-固定資產(chǎn)多報(bào)銷了,未交增值稅少報(bào)銷,就比如,處理固定資產(chǎn)的收到的金額比如是7300,?簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額是141.75,?計(jì)提入賬也是這個(gè)金額,但是她報(bào)銷是按照3%的稅率212.62?這個(gè)金額來報(bào)銷的 ,現(xiàn)在就有這個(gè)差異,把多報(bào)銷的調(diào)整到一般計(jì)稅方法那里,一般計(jì)稅方法會(huì)不平,那這個(gè)需要怎么調(diào)整呢?
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速問速答你是賬面多確認(rèn)了應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-固定資產(chǎn),實(shí)際繳納的增值稅沒有這么多嗎
2021 12/15 17:09
84785042
2021 12/15 17:16
不是 交的多
辜老師
2021 12/15 17:16
你當(dāng)時(shí)都是怎么賬務(wù)處理的
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