問(wèn)題已解決

老師,納稅調(diào)增,例如補(bǔ)交10元所得稅。原來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)是1萬(wàn)。調(diào)增后,未分配利潤(rùn)變成9990了是嗎?調(diào)增的成本金額不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的成本變大吧?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/16 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整 事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是這樣 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)就可以 的,不需要做其他調(diào)整
2021 12/16 14:43
84784986
2021 12/16 14:48
老師,我這樣問(wèn)吧,假如12月底時(shí),利潤(rùn)表上的總利潤(rùn)是1萬(wàn)。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是2萬(wàn)。其中營(yíng)業(yè)外支出有10萬(wàn)是沒(méi)有發(fā)票的支出。 在匯算清繳的時(shí)候,10萬(wàn)成本調(diào)增,補(bǔ)交對(duì)應(yīng)的所得稅(暫時(shí)金額忽略不計(jì))。請(qǐng)問(wèn)我年終分紅是分2萬(wàn),還是分12萬(wàn)?
鄒老師
2021 12/16 14:51
你好,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是2萬(wàn),年終分紅不得超過(guò)2萬(wàn)?
84784986
2021 12/16 14:52
跟我納稅調(diào)增沒(méi)關(guān)系是吧,那請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)增最后導(dǎo)致什么?只是補(bǔ)交稅款嗎?
鄒老師
2021 12/16 14:54
你好,會(huì)計(jì)上的分配利潤(rùn),與納稅調(diào)增沒(méi)關(guān)系。 納稅調(diào)增最后,導(dǎo)致會(huì)計(jì)上的應(yīng)納稅所得額增加,可能會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交稅款?
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