問題已解決
老師好,有幾個商品發(fā)票還沒進(jìn)來先做了暫估,但是已經(jīng)開出去了,該怎么做賬呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?



暫時按暫估的價值結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票再作調(diào)整
2021 12/20 13:34

84785016 

2021 12/20 13:42
分錄怎么做?

美橙老師 

2021 12/20 13:47
暫估分錄
借:庫存商品-暫估
貸:銀行存款
出售
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品-暫估
收到發(fā)票后紅字沖銷以上暫估分錄:
借:庫存商品-暫估? 紅字
貸:銀行存款???紅字?
借:主營業(yè)務(wù)成本???紅字
貸:庫存商品-暫估? ?紅字
根據(jù)發(fā)票重新做賬:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:銀行存款
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

84785016 

2021 12/20 13:52
還有一個問題,上個月開錯了發(fā)票這個月沖紅了,開錯的還需要做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

美橙老師 

2021 12/20 13:54
開錯的需要先結(jié)轉(zhuǎn)成本,再紅沖,都要在賬上體現(xiàn)

84785016 

2021 12/20 13:57
好的,謝謝老師

美橙老師 

2021 12/20 13:57
不客氣,滿意請給個五星好評,祝你工作愉快
