問(wèn)題已解決
編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并說(shuō)明應(yīng)記入哪種憑證
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同學(xué)你好!稍后上傳
2021 12/20 20:42
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2021 12/20 21:26
1、1日,從銀行借入二年期借款28000元,已轉(zhuǎn)入存款戶。
借:銀行存款28000
貸:長(zhǎng)期借款28000
2、 2日,開出轉(zhuǎn)賬支票8000元,歸還前欠光明工廠的貨款。
借:應(yīng)付賬款—光明工廠8000
貸:銀行存款8000
3、5日,向大華工廠銷售A產(chǎn)品一批,售價(jià)12000元,增值稅1560元,款尚未收到
借:應(yīng)收賬款—大華工廠13560
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1560
4、6日,開出現(xiàn)金支票,支付A產(chǎn)品的銷售費(fèi)用4,000元。
借:銷售費(fèi)用4000
貸:銀行存款4000
5、7日,采購(gòu)甲種材料700公斤,每公斤20元,運(yùn)費(fèi)1.000元,增值稅率13%,款已通過(guò)銀行付訖,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
借:物資采購(gòu)-甲材料15000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1910(14000*0.13+1000*0.09)
貸:銀行存款16910
6、8日,結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)材料的采購(gòu)成本。
借:原材料-甲材料15000
貸:物資采購(gòu)-甲材料15000
7、8日,大華工廠開來(lái)支票一張,償還其所欠款項(xiàng)。
借:銀行存款13560
貸:應(yīng)收賬款—大華工廠13560
8、9日,廠部職工張弩出差,暫借差旅費(fèi)2500元,以現(xiàn)金支票付訖。
借:其他應(yīng)收款---張弩2500
貸:銀行存款2500
9、10日,付出現(xiàn)金160元,其中車間購(gòu)買辦公用品35元,廠部購(gòu)買辦公用品125元。
借:制造費(fèi)用35
管理費(fèi)用125
貸:現(xiàn)金160
10、12日,接銀行通知,已付電費(fèi)2400元。其中車間電費(fèi)1800元,廠部電費(fèi)600元。
借:制造費(fèi)用1800
管理費(fèi)用 600
貸:銀行存款2400
11、13日,開出現(xiàn)金支票向銀行提取現(xiàn)金5.500元,以備發(fā)放工資。
借:現(xiàn)金5500
貸:銀行存款5500
12、14日,用現(xiàn)金5.500元支付工資。
借:應(yīng)付工資5500
貸:現(xiàn)金5500
13、15日,本月應(yīng)提折舊3000元,其中車間應(yīng)提折舊2000元;廠部應(yīng)提折舊1000元。
借:制造費(fèi)用2000
管理費(fèi)用1000
貸:折舊累計(jì)3000
14、23日,張弩出差回廠,報(bào)銷差旅費(fèi)2200元,交回現(xiàn)金300元。
借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)2200
現(xiàn)金300
貸:其他應(yīng)收款---張弩2500
15、30日,將本月制造費(fèi)用分?jǐn)偤蠼Y(jié)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”賬戶,假如其中A產(chǎn)品分?jǐn)?500元,乙產(chǎn)品分?jǐn)?500元。
借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品1500
—B產(chǎn)品2500
貸:制造費(fèi)用4000
17、31日,開出轉(zhuǎn)賬支票,支付本月城市維護(hù)建設(shè)稅1300元。
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅1300
貸:銀行存款1300
18、31日,計(jì)算本月應(yīng)納所得稅8500元。
借:所得稅費(fèi)用8500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅8500
第3、 6、13、 15、18筆業(yè)務(wù)為轉(zhuǎn)賬憑證,其他業(yè)務(wù)均是收款、付款憑證
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