問題已解決
老師,公司多收了對方開過來的一張發(fā)票,賬上顯示還有2萬沒有付,實際沒有了,怎么辦
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您好,直接紅沖一筆,把多出來的費用和應(yīng)付沖了
2021 12/23 16:41
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2021 12/23 16:42
怎么紅沖?
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2021 12/23 16:47
我想知道之前是怎么入賬的,入的費用還是成本
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2021 12/23 16:53
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。發(fā)票入賬了,但是沒有付款。我們跟對方的賬也結(jié)束了
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庾老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 16:56
這么做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)),成本和應(yīng)付都計多了,這么做沖掉
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2021 12/23 17:04
動成本會不會被稽查,我沒有附件
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庾老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/23 17:06
這個是實際業(yè)務(wù)發(fā)生需要調(diào)整的,沒有稅務(wù)風(fēng)險。也不用附件,直接可以調(diào)
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