問(wèn)題已解決

老師,我們公司沒(méi)有預(yù)付賬款,預(yù)付平臺(tái)的充值費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/29 16:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以用應(yīng)付賬款科目
2021 12/29 16:06
84785006
2021 12/29 16:08
可以用其他應(yīng)付嗎
bamboo老師
2021 12/29 16:08
用其他應(yīng)付款科目也可以的
84785006
2021 12/29 16:08
其他應(yīng)收呢
bamboo老師
2021 12/29 16:09
這個(gè)是后期需要支付的 用其他應(yīng)付款科目比較合適
84785006
2021 12/29 16:12
是我們預(yù)付的,后面需要攤銷,所以用其他應(yīng)付會(huì)好一些嗎
bamboo老師
2021 12/29 16:25
是的 應(yīng)該是您本來(lái)就該支付出去的
84785006
2021 12/29 16:25
好的,謝謝老師
bamboo老師
2021 12/29 16:31
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