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你好老師我們是建筑公司 就是開票的時(shí)候借:應(yīng)收賬款10萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 2912.62 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38 分包發(fā)票5萬元 實(shí)際繳納的增值稅是(10萬-5萬)/1.03*0.3=1456.31 那簡(jiǎn)易計(jì)稅中掛的1456.31怎么做賬務(wù)處理

84785039| 提問時(shí)間:2021 12/29 19:20
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sally老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好:建筑分包業(yè)務(wù)差額征稅,可以這樣處理: 借:應(yīng)收賬款10萬; 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38元; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 2912.62 元 借:工程施工-分包成本 48543.69元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)抵減稅額)1456.31元 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 5萬元
2021 12/29 19:52
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