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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已支付款項(xiàng),但發(fā)票收取不回來(lái),賬務(wù)上要怎么處理
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速問(wèn)速答如果是貨款的,借庫(kù)存商品貸,銀行存款正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。
2021 12/30 10:22
84784984
2021 12/30 10:24
那屬于一直掛賬狀態(tài)嗎
郭老師
2021 12/30 10:26
你好,不會(huì)的,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的,銷售出去了也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,和有發(fā)票的一樣做,只不過(guò)是他不允許抵扣所得稅。
84784984
2021 12/30 10:40
是購(gòu)買方支付款項(xiàng),未收回發(fā)票,對(duì)于購(gòu)買方的賬務(wù)怎么處理
84784984
2021 12/30 10:41
是技術(shù)服務(wù)費(fèi),沒(méi)有銷售的
郭老師
2021 12/30 10:42
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
84784984
2021 12/30 10:44
這樣做的話,沒(méi)有票,稅前也可抵扣?
郭老師
2021 12/30 10:46
匯算請(qǐng)教自己填寫(xiě)報(bào)表納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增就可以的。
84784984
2021 12/30 10:48
匯算清繳時(shí),對(duì)于調(diào)整調(diào)減的部分,還需在賬上做一筆相關(guān)的賬嘛
郭老師
2021 12/30 10:50
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)不需要做賬務(wù)處理的。
84784984
2021 12/30 10:56
購(gòu)買方已支付的款項(xiàng)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)、有購(gòu)買的機(jī)器費(fèi)用(非對(duì)外銷售),賬上是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,由于2年沒(méi)有收回票,現(xiàn)應(yīng)該怎么做?
郭老師
2021 12/30 10:57
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84784984
2021 12/30 10:59
這樣對(duì)報(bào)表有什么影響嗎,匯算清繳時(shí)還需調(diào)整的
郭老師
2021 12/30 11:01
你好,影響你報(bào)表勾稽關(guān)系,匯算清繳不需要調(diào)整。
84784984
2021 12/30 11:05
怎么理解?報(bào)表那里會(huì)有變動(dòng)
郭老師
2021 12/30 11:06
你好,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于你的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)。
郭老師
2021 12/30 11:06
不過(guò)這個(gè)勾稽關(guān)系你可以忽略。
84784984
2021 12/30 11:12
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,會(huì)在報(bào)表那里體現(xiàn)的
郭老師
2021 12/30 11:13
你好,他會(huì)月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn),在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額里面。
84784984
2021 12/30 11:37
那一般什么情況下用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,這樣做是為把賬做平嗎?
郭老師
2021 12/30 11:41
你好,涉及到調(diào)整,以前年度損益科目都需要。
84784984
2021 12/30 14:36
如果是收到銷售方所開(kāi)的發(fā)票,但是沒(méi)有支付對(duì)應(yīng)的款,怎么處理呢
84784984
2021 12/30 14:40
時(shí)間擱置久了,就不會(huì)再支付的了
郭老師
2021 12/30 14:44
借應(yīng)付帳款貸營(yíng)業(yè)外收入
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