問題已解決
請問已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額怎么做轉(zhuǎn)出分錄
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您好
請問進(jìn)項入賬的時候分錄怎么寫的
2021 12/30 20:36
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2021 12/30 20:37
借:制造費用—運費
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2021 12/30 20:38
借:制造費用—運費
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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2021 12/30 20:39
那如果是單純的轉(zhuǎn)稅額呢
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2021 12/30 20:40
我們那個會計說跟制造費用沒關(guān)系? 就單純的把稅額轉(zhuǎn)出來??
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/30 20:41
這個就是單純的轉(zhuǎn)稅額啊
不該抵扣的話 增加制造費用金額?
什么原因要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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2021 12/30 20:42
第一個是對方作廢了? ?第二個是期末留底的到下個月無緣無故少了一部分金額
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/30 20:43
對方作廢了發(fā)票
那您正筆分錄都要紅沖啊
期末留底的到下個月無緣無故少了一部分金額?這個是不可能的啊
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