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老師,現(xiàn)在收到去年的租金發(fā)票怎么做賬呢
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速問速答去年如果做賬了,直接放到去年的憑證后就可以了。
2021 12/31 10:08
84785004
2021 12/31 10:09
去年沒有做賬,只寫了其他應收款
美橙老師
2021 12/31 10:12
那就將其他應收款轉到管理費用里,管理費用用以前年度損益調整科目代替
借:以前年度損益調整
貸:其他應收款
借:應交稅費-應交所得稅
貸:以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
84785004
2021 12/31 16:29
老師,這樣不是有個以前年度損益調整沒結轉完?
美橙老師
2021 12/31 16:30
第三個分錄的以前年度損益調整,按前兩個分錄的科目余額結轉
84785004
2021 12/31 16:36
比如,借:以前年度損益調整 10000
貸:其他應收款 10000
借:應交稅費-應交所得稅 10000
貸:以前年度損益調整 10000
第三個分錄怎么還有余額呢
美橙老師
2021 12/31 16:37
所得稅按25%計算啊,10000*25%。如果是小微企業(yè),年納稅所得100萬以內的部分按2.5%
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