問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)遞減了,把這部分做其他收益,需要繳增值稅么

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/01 10:13
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的呀,借應(yīng)交稅費(fèi),貸其他收益。
2022 01/01 10:15
84785005
2022 01/01 10:17
做其他收益的這部分也按13%繳納增值稅嗎?
陳詩(shī)晗老師
2022 01/01 10:18
這個(gè)就是按照你體檢的百分之十來(lái)處理的呀。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/01 10:18
就比方說(shuō)你正常抵扣100萬(wàn),你抵減10%就抵減10萬(wàn),這個(gè)就按照10萬(wàn)來(lái)處理。
84785005
2022 01/01 10:18
會(huì)計(jì)分錄如何做
84785005
2022 01/01 10:19
10萬(wàn)需不需要繳納增值稅
陳詩(shī)晗老師
2022 01/01 10:23
不用交,你這個(gè)就是可以抵減的,就是前面給你的,借應(yīng)交稅費(fèi),貸其他收益。
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