問題已解決
小微企業(yè)其中一個條件應(yīng)納稅所得額不超過300萬,這個應(yīng)納稅所得額=當(dāng)年會計利潤-研發(fā)加計扣除-上年匯算清繳后結(jié)轉(zhuǎn)下年可以彌補的虧損,這樣理解對嗎?
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你好,如果沒有其他稅會差異的話可以這樣考慮,比如說,招待費,廣宣費,福利費
2022 01/06 20:41
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2022 01/06 20:42
招待,廣宣和福利不是次年匯算清繳的時候調(diào)整嗎?
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 20:59
你好,是的,匯算清繳的時候要調(diào)整的,調(diào)整后的金額超過300萬的話也是有影響的的
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