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個體工商戶,上個月的銷售是 借應(yīng)收賬 兩萬 貸主營業(yè)務(wù)收入19801.98 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 198.02,到了月末,這個銷項(xiàng)稅額不是免稅,不用交,那我應(yīng)該做一個什么分錄,把這個銷項(xiàng)稅額從貸方給抵消了呢。

84785013| 提問時間:2022 01/07 16:26
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好,免稅的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 198.02, 貸:營業(yè)外收入 198.02
2022 01/07 16:28
84785013
2022 01/07 16:33
以前不是記其他收益的嗎?什么時候換成這個?
宋艷萍老師
2022 01/07 16:37
如果你們公司是企業(yè)準(zhǔn)則就計(jì)入其他收益。小企業(yè)準(zhǔn)則計(jì)入營業(yè)外收入。
84785013
2022 01/07 16:37
企業(yè)準(zhǔn)則和小企業(yè)準(zhǔn)則怎么區(qū)分
宋艷萍老師
2022 01/07 16:42
一般上市企業(yè)是企業(yè)準(zhǔn)則。 電子稅務(wù)局 信息里面也有
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