問(wèn)題已解決

老師,我是小規(guī)模納稅人,季度銷售不滿30萬(wàn),附加稅的減免性質(zhì)代碼怎么填,減免稅額怎么填?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/09 11:36
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艾昵老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!不用繳納增值稅的情況下附加稅0申報(bào)就可以了。不是填免抵稅額欄目,免抵稅額欄目是生產(chǎn)出口企業(yè)申報(bào)免抵退填寫(xiě)的。
2022 01/09 11:36
84785032
2022 01/09 11:37
需要繳納!我開(kāi)的是專票,1%的稅
艾昵老師
2022 01/09 11:42
你不是沒(méi)達(dá)到那么多銷售額嗎?你是已經(jīng)繳納了增值稅嗎?申請(qǐng)減免?那你就根據(jù)你自己的實(shí)際情況填寫(xiě)減免金額就可以了哦。附加稅的,你有什么附加稅就是什么附加稅哦。如果實(shí)在不知道怎么申報(bào),建議打12366問(wèn)一下最保險(xiǎn)
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