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老師,T字賬,在本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候,只收入減成本減銷管財嗎?應(yīng)交稅費不提現(xiàn)??
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速問速答同學(xué)你好
這個可以的
2022 01/10 15:47
84784995
2022 01/10 15:48
那個應(yīng)交稅費往哪兒放??
樸老師
2022 01/10 15:53
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬本的處理:
一、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)外收入
貸:本年利潤
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
稅金及附加
其他業(yè)務(wù)成本
銷售費用
管理費用
財務(wù)費用
營業(yè)外支出
所得稅費用
借:本年利潤
貸:資產(chǎn)減值損失
三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益
(1)凈收益的:
借:投資收益
貸:本年利潤
(2)凈損失的:
借:本年利潤
貸:投資收益
四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
(1)將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤:
借:本年利潤
貸:利潤分配——未分配利潤
(2)如果是虧損:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:本年利潤
84784995
2022 01/10 15:57
老師,應(yīng)交稅費就放在稅金及附加里嗎?
那我畫T字賬的時候把他也放上嗎?
樸老師
2022 01/10 16:05
附加稅的計入稅金及附加就行
84784995
2022 01/10 16:07
老師,我們是小規(guī)模,增值稅,在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是月度再一起結(jié)轉(zhuǎn)?
樸老師
2022 01/10 16:10
小規(guī)模每月也可以結(jié)轉(zhuǎn)
84784995
2022 01/10 16:13
分錄:借:本年利潤
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
是嗎老師。
樸老師
2022 01/10 16:16
增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)
是附加稅所得稅等計提的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)的
84784995
2022 01/10 16:28
好的。謝謝老師
樸老師
2022 01/10 16:48
滿意請給五星好評,謝謝
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