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老師 我想問一下 資產負債表里面預付賬款期末數是負數 有沒有問題

84784978| 提問時間:2022 01/11 14:35
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA
同學你好,一般報表,僅會有應收,應付帳款,如果公司科目設得有預付帳款也是可以的,是負數沒事的,
2022 01/11 14:43
84784978
2022 01/11 14:49
負的兩百多萬,正常不
84784978
2022 01/11 14:54
還有其他應收也是負的60多萬
bullet 老師
2022 01/11 15:09
同學你好,你可以把科目余額表和資產負債發(fā)我看下嗎,
84784978
2022 01/11 15:20
老師,您看下·~~~~
84784978
2022 01/11 15:21
我把預付賬款和應收賬款調了一個 變成正數了 這個稅金怎么是負的啊 是沒計提嗎
84784978
2022 01/11 15:22
稅金負數不要緊吧 我看20年的也是負數
bullet 老師
2022 01/11 15:32
同學你好,應交稅金,你看下科目余額表,是正數的呀,你報表的數,要和科目余額表的去核對下
84784978
2022 01/11 16:00
那為什么資產負債表和科目余額表不一致呢 這個稅金是負數報財務報表的時候不用管他吧
bullet 老師
2022 01/11 16:03
同學你好 ,報表出具來源于帳套數據,現(xiàn)在和科目余額表對不上,要查下原因,或問下帳務系統(tǒng)管理員,看下是那里出問題了,先把報表數據按掛帳數據出具出來,
84784978
2022 01/11 17:07
那資產負債應收賬款期末數是負數 報財務報表的時候 是不是在預收賬款期末數填這個數字的正數呢
bullet 老師
2022 01/11 17:11
同學你好,1、先從帳套系統(tǒng)里面,導一份自動生成的報表出來,2、一個一個的科目去核對,3、按標準報表里面有的科目去填寫數據,
84784978
2022 01/11 17:23
我21年的業(yè)務招待費是15萬5千多 營業(yè)收入是35708703.37 匯算清繳的時候這個不需要調增吧
bullet 老師
2022 01/11 17:52
同學你好,按比例要求去填,如果多的,那就加在銷售費用里面就好了
84784978
2022 01/11 18:05
15萬5小于17萬8,這個不需要調增吧 還有就是應收賬款是負數是因為有的項目款收了。還沒給別人開發(fā)票。
84784978
2022 01/11 18:06
所以這個報財務報表寫在預收賬款里面應該也是合理的吧 還是報財務報表直接填應收賬款負數
bullet 老師
2022 01/11 19:25
同學你好,按照科目余額表去填寫,除非你在系統(tǒng)填的報表科目和你現(xiàn)在的報表科目不一樣,如果一樣,就不用去調整應收賬款和預付賬款
84784978
2022 01/12 09:44
業(yè)務招待費21年全年賬面上是15萬5千,21年全年的營業(yè)收入的千分之五是17萬8千多,那這個不需要調增吧? 現(xiàn)在報表只是應收賬款和稅金是負數,應收賬款我想了一下,是好幾個項目沒開票,但是款到了。我這個報稅平臺里面應收賬款填負數,還是在預收賬款填正數 這種情況正常吧,可以報吧
bullet 老師
2022 01/12 10:54
同學你好,屬于是正常的,可以申報
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