當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,但是今年補(bǔ)交了,會(huì)計(jì)分錄該怎么弄,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,
借所得稅費(fèi)用
應(yīng)交所得稅
貸銀行存款
2022 01/12 15:23
84785008
2022 01/12 15:27
這個(gè)是交去年的,那在利潤(rùn)表中也是填寫(xiě)到今年的所得稅費(fèi)用里咯?
冉老師
2022 01/12 15:30
在利潤(rùn)表中也是填寫(xiě)到今年的所得稅費(fèi)用
84785008
2022 01/12 16:00
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo),企業(yè)所得稅是在12月計(jì)提還是匯算清繳的時(shí)候直接交
冉老師
2022 01/12 16:02
你好,已經(jīng)超標(biāo)的話,要納稅調(diào)增
冉老師
2022 01/12 16:02
匯算清繳的時(shí)候處理
閱讀 482