問(wèn)題已解決

去年的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,但是今年補(bǔ)交了,會(huì)計(jì)分錄該怎么弄,

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/12 15:23
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冉老師
金牌答疑老師
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你好, 借所得稅費(fèi)用 應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2022 01/12 15:23
84785008
2022 01/12 15:27
這個(gè)是交去年的,那在利潤(rùn)表中也是填寫(xiě)到今年的所得稅費(fèi)用里咯?
冉老師
2022 01/12 15:30
在利潤(rùn)表中也是填寫(xiě)到今年的所得稅費(fèi)用
84785008
2022 01/12 16:00
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo),企業(yè)所得稅是在12月計(jì)提還是匯算清繳的時(shí)候直接交
冉老師
2022 01/12 16:02
你好,已經(jīng)超標(biāo)的話,要納稅調(diào)增
冉老師
2022 01/12 16:02
匯算清繳的時(shí)候處理
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