問題已解決

老師,新建賬套錄入應(yīng)收,應(yīng)付時(shí),怎么才能建平衡?

84784980| 提問時(shí)間:2022 01/12 20:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
英英子老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,期初建賬時(shí),一般應(yīng)收對(duì)應(yīng)于營業(yè)收入,應(yīng)付對(duì)應(yīng)于采購庫存,根據(jù)科目余額表
2022 01/12 20:08
英英子老師
2022 01/12 20:09
應(yīng)付對(duì)應(yīng)存貨,是平衡的,應(yīng)收對(duì)應(yīng)損益,結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤,也是平衡的
84784980
2022 01/12 20:12
我直接錄入應(yīng)收,應(yīng)付,損益類試算不平衡
英英子老師
2022 01/12 20:19
你把憑證先做平,再過到科目余額中去
英英子老師
2022 01/12 20:20
憑證平了,科目余額自然就是平的
84784980
2022 01/12 20:55
如果我輸應(yīng)收的話,對(duì)應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)也要輸入是嗎?
英英子老師
2022 01/12 20:59
營業(yè)收入是計(jì)入利潤表,形成凈利潤,然后凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤,從而實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的平衡
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~