問(wèn)題已解決

老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,公司享受了那個(gè)加計(jì)抵減額,在增值稅申報(bào)主表里面不會(huì)顯示嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/14 16:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 公司享受了那個(gè)加計(jì)抵減額,在增值稅申報(bào)主表里面不會(huì)顯示 要自己填寫
2022 01/14 16:07
84785020
2022 01/14 16:08
我在附表四里面填了,比如我們公司現(xiàn)在留抵是5000,加計(jì)抵減是2000.在主表里的留抵總額還是5000
bamboo老師
2022 01/14 16:10
留抵的話 主表不體現(xiàn)的 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào) 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告 七、自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 政策不是應(yīng)該結(jié)束了嗎?
84785020
2022 01/14 16:11
我們這邊繼續(xù)享受。意思是加計(jì)抵減這個(gè)在主表不會(huì)顯示嘛,我做賬還是要做噻,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)不
bamboo老師
2022 01/14 16:18
是的 年底也需要跟進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn) 當(dāng)期不需要繳納增值稅? 不需要填寫主表
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