問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表(一)應(yīng)稅行為(1%、3%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算,開(kāi)具1%的發(fā)票是不是只填在1%征收率,就是你開(kāi)哪一稅率的發(fā)票對(duì)應(yīng)填哪一征收率?
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3%征收率是填列你1%稅率對(duì)應(yīng)的收入金額,減免的2%稅額填列到減免稅明細(xì)表的。
2022 01/16 16:39
84784952
2022 01/16 16:41
就是這個(gè)表格里面
84784952
2022 01/16 16:42
我如果票面上開(kāi)的是稅率為1%的100萬(wàn)發(fā)票
84784952
2022 01/16 16:42
那么,我含稅收入填哪里1還是3
小五子老師
2022 01/16 16:44
這個(gè)表含稅的填到1%那里。
84784952
2022 01/16 16:46
但是就是有個(gè)問(wèn)題,我填含稅金額進(jìn)去,就是系統(tǒng)帶出來(lái)的不含稅收入跟實(shí)際票面上的不按含稅收入有小數(shù)點(diǎn)差,怎么辦?差幾分錢(qián),主表里面調(diào)了,但是稅額還是沒(méi)有改過(guò)來(lái)?
小五子老師
2022 01/16 16:49
差幾分錢(qián)沒(méi)關(guān)系的,到時(shí)候賬上調(diào)整一下,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。
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