問題已解決

年底是要結轉增值稅嗎

84785012| 提問時間:2022 01/19 19:21
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 需要按下面這個結轉,你看圖。
2022 01/19 19:21
84785012
2022 01/19 19:24
這三步都要做?
小五子老師
2022 01/19 19:25
有余額就是需要做的
84785012
2022 01/19 19:30
結轉這個稅費是什么意思?為什么要結轉
小五子老師
2022 01/19 19:34
做結轉是為了核算清晰 一般納稅人在月末時把當月所有進項、進項轉出、銷項稅額全部轉入應交稅費/應交增值稅/未交增值稅科目里,這樣就可以體現(xiàn)當月需要繳納多少增值稅了;
84785012
2022 01/19 19:35
我結轉完進項跟銷項,轉出未交增值稅是負數,這說明是在借方嗎?
84785012
2022 01/19 19:38
這是結轉完后的余額
小五子老師
2022 01/19 19:38
負數代表借方余額,代表留底,不用再做賬。
84785012
2022 01/19 19:40
那我查看明細是在貸方正數余額,我在憑證那里看又是負數的
小五子老師
2022 01/19 19:43
你這個憑證我看不出什么,你具體是怎么結轉的?進賬多少?銷項多少?
84785012
2022 01/19 19:46
銷項大于進項的,
小五子老師
2022 01/19 19:51
銷項大于進項,轉出未交增值稅為貸方余額,繼續(xù)做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
84785012
2022 01/19 20:07
那這個未交增值稅不是要交稅的意思嗎?那我們不就多繳稅了?我們已經計提過增值稅了
小五子老師
2022 01/19 20:08
這個是科目內部的結轉,你計提增值稅是什么意思?
84785012
2022 01/19 20:10
你轉到未交增值稅了,不是要交稅嗎
小五子老師
2022 01/19 20:14
是的,你交增值稅的時候 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 就可以了,那里又計提了?
84785012
2022 01/19 20:17
計提稅費時已經做了一筆分錄:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅,這個計提的金額是銷項-進項
小五子老師
2022 01/19 20:20
這個不叫計提,就是應交稅費-應交增值稅三級科目之間的結轉,最后把需要繳納的增值稅歸集到未交增值稅下面,沒有多出來任何的應交稅費-應交增值稅。
84785012
2022 01/19 20:24
繳費的時候是按照這個我之前錄的這筆銷項-進項來繳費的,如果現(xiàn)在再結轉一筆的話,那未交增值稅的金額就多了,我們又不是按照結轉這一筆來繳款,怎么平結轉這筆的未交增值稅?
小五子老師
2022 01/19 20:27
你結轉就是根據銷項減去進項結轉的,為什么會不一樣?你結轉完進項稅銷項稅余額都為0,交完稅未交增值稅余額也為0了,怎么會不平?
84785012
2022 01/19 20:39
計提的是十四萬多,如果現(xiàn)在結轉的話要結轉16萬到未交增值稅,一月份扣款是扣十四萬
小五子老師
2022 01/19 20:49
那你應交稅費-應交增值稅下面還有其他科目有余額,比如說進項稅額轉出,減免稅款等等,這些都是需要結轉到轉出未交增值稅,最后再全部轉到未交增值稅的。
小五子老師
2022 01/19 20:50
你這個0155憑證怎么做的,打開看看
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