問題已解決
供應商按照年計算我們返利,下一年度開票支付,請問在,沒收到紅字發(fā)票之前是否需要在當年度就此返利,沖減主營業(yè)務成本,等供應商開具發(fā)票,再做進項稅額的轉出。
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沒收到紅字發(fā)票之前是不需要在當年度就此返利,沖減主營業(yè)務成本,等供應商開具發(fā)票,再做進項稅額的轉出。
2022 01/23 20:03
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2022 01/23 20:07
但是這樣賬務處理,不符合權責發(fā)生制,返利是上一年度的成本費用,在本年都沖減成本費用,會不會產生納稅調整。
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/23 20:28
一般等返利確定以后才確定才好
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2022 01/23 20:44
關鍵的問題是是否符合稅法要求和準則的要求呢?
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2022 01/23 20:46
同時如果在本年處理上一年返利,是不是會導致上一年度利潤虛高等問題
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/23 21:07
不會相當于折扣折讓,以紅字發(fā)票開據(jù)沖銷了
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2022 01/23 21:28
你好,我說的是返利?不是折讓和折扣銷售的問題?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/23 21:41
我說是類似,相當于幫您理解類似參考的意思。
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